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会计实务操作中常见疑难问题汇总(一)_西府教育专升本

 
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会计实务操作中常见疑难问题汇总(一)

     导读:会计工作是一项与实事政策结合得非常紧密的工作,同时也是一项专业性要求非常严的工作,因此工作过中需要非常认真谨慎,稍有差错就容易陷入误区,给企业带来不必要的税务或账务等风险。小编将定期为大家分享一些会计工作中常见的一些疑难问题,这些实例非常具有可借鉴性,希望对大家有所帮助。

  问题一:请问普通手工发票如果打漏了“有限”两个字,还可以报销吗?我们公司属于小微企业。

  答:按税务局规定是不可以的,一个字也不能差。

  追问:有什么方法可以解决?一定要报销的话。

  答:退回去重开最保险,实在不行也可以做进去,但是存在查账风险。

  追问:因为是手工发票,又没办法重开,那边不给开,可以改不?

  答:除了重开,都存在查账风险。

  问题二:请问如果这个月付给会计事务所的第一期鉴证服务费用为500,总价2000,未收到发票,应该怎样入账呢?

  答:可以先放到预付账款或其它应收款中。

  问题三:筹建期所有的费用都要计入长期待摊费用吗?那么,等到正式运营之后该怎么处理?

  答:正式运营之后按不短于5年的时间摊销,借:管理费用 贷:长期待摊

  问题四:请问办理劳动手册需要什么资料和手续呢?

  答:办理《劳动手册》手续,申请材料有:1、本人身份证 2、户口簿 3、本人一寸证件照两张 4、未继续升学的应历届生需凭毕(肄)业证书 5、遇有特殊情况的,需提交其他相关证明材料 6、本人需填写《个人基本情况表》和《劳动力登记表》 具体的办理程序如果有疑问的话,可以咨询市劳动和社会保障局。

  问题五:新公司,还未投入实收资本,账户无存款。7月交对公账户年费120元,会计从自己私人卡转钱到对公账户代交年费。会计分录,1.借:银行存款 贷:其他应付款-会计 2.借:财务费用-账户年费 贷:银行存款。这2笔没错吧? 然后,次日,老板通过私人账户把120转到会计私人账户,这笔分录要怎么做? 可以假设成先从老板那里借1000现金做备用金吧。然后现金方式还给会计?1.借:库存现金 贷:其他应付款-老板 2.借:其他预付款-会计 贷:库存现金

  答:可以这样处理。

  问题六:企业收到老总的垫付款出纳怎么做账,怎样把每一笔帐都记好

  答:这样做分录并记到账上,借银行存款,贷其它应付款

  问题七:请问老师:企业的职工教育经费和工会经费是必须要计提吗?

  答:没发生最好不要提,提了不用,到汇算清缴时也得调回来

  追问:老师能详细点吗,发生的什么费用计入“职工教育经费”或者“工会经费”?

  答:工会经费是有工会的单位才会发生,职工教育经费比如职工培训费等

  问题八:请问年终汇算清缴所得税的时候,管理费用除了业务招待费、职工福利费、工会经费、职工教育经费有扣除标准外,其他列入管理费用的二级明细都可以全额扣除吗

  答:是这样的,其它的只要后附票据都合格是可以全额扣除的

  问题九:新注册的建设公司,注册资本是1000万元,2015年10月注册到位,老板由于资金紧张,准备用周转材料—钢管作为顶替,我这样做分录行吗?借:周转材料—钢管,贷:实收资本,那么后期周转材料需要摊销吗?

  答:老板用实物投资? 钢管你们公司用来做什么的,怎么进入周转材料呢? 应该:借 原材料(或库存商品) 贷 实收资本

  追问:钢管是建房子时搭外墙架子的,是借:原材料还是固定资产呢?

  答:应该:借 周转材料—钢管 贷 实收资本;要附上钢管的评估价格,不一定事务所评估,但一定要每个股东都要签字确认。

  问题十:新公司还没营业,注册资本还没到账,8月初网上补报账本印税30元(地税显示申报期内补报),并已扣款。那么7月份的账要做这笔会计分录吗?借贷是什么呢?

  答:借 管理费用,贷 银行存款

  问:不用计提吗?我现在是做7月份的账,而付款是8月份。我报7月份税时操作的,地税显示申报期补申报,是不是该在7月做计提分录?而付款分录在8月份做?

  答:印花税不用计提,缴纳的时候直接进入管理费用

  问:账本印花税和注册资本印花税都不用计提吗?如果不用计提,那这笔会计分录我就直接算是8月份的事了,7月份照样都跟前几个月一样没业务发生吧?

  答:对,直接做在8月即可。

  问题十一:电话费是老板的名字,他是股东,发票可以入通信费吗

  答:单位有严格的管理及报销制度的话是可以的

  问题十二:请问筹建期买入的固定资产提折旧,计入哪个科目呢 请老师附上二级明细

  答:长期待摊费用—开办费—折旧

  追问:筹建期买入固定资产不是不计入长期待摊费用吗?提折旧分录怎么写呢

  答:固定资产就是固定资产不再长期待摊费用下核算,只是筹建期发生的折旧记录在里面

  问题十三:交前台座机话费怎么做会计分录呢?我们有一张货物或应税劳务名称为礼品的发票,我该怎么做账,会计分录怎么做?

  答:交前台座机话费:借:管理费用或销售费用 贷:现金;礼品的发票:借:管理费用或销售费用—业务招待费 贷:现金或银行

  问题十四:购进货物不要发票,但销售时给对方开发票,月底怎么结转成本?

  答:没有发票也可以入账并结转成本,表明你的采购,但所得税汇算清缴时要调回交所得税。

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